x
    Glossary

    Förstå Anaplans budgetering och prognoser

    I rådande läge förväntas finanssektorn göra mer med mindre, och producera viktiga detaljer med färre fel och på kortare tid. Det skulle vara bra om ni hade snabbhet, struktur, samarbete, konsekvens och noggrannhet i er ekonomiska planeringsprocess för att uppnå detta.

    Denna plattform gör det möjligt för företag att gå ifrån traditionella, kalkylbladsbaserade budgeteringsprocesser som ofta är besvärliga, felbenägna och saknar samarbete i realtid. Anaplans budgetering och prognostisering ger företag möjlighet att sömlöst länka och utforma användarvänliga formler och planer som innehåller både operativa och finansiella drivkrafter, vilket skalar denna funktion över hela företaget.

    Anaplan Budgeting & Forecasting erbjuder flera fördelar:

    • Minska cykelansträngningen och tiden för planering, prognostisering och budgetering.
    • Ta kontroll och äg processen, vilket eliminerar beroendet av IT och kalkylblad.
    • Utveckla en djupgående strategi genom att främja samarbete mellan försäljning, ekonomi, HR och verksamhet för att skapa sammankopplade planer.
    • Öka noggrannheten och måluppfyllelsen med förarbaserade modeller, realtidsberäkningar och automatisk summering mellan planer och rapporter.
    • Förbättra planens noggrannhet genom omfattande samarbete och aktivt engagemang vid viktiga påverkanspunkter.
    • Synkronisera enkelt den strategiska planen, företagsstrategin, årsbudgeten och de periodiska prognoserna med hjälp av en blandning av top-down- och bottom-up-metoder.

    Sammantaget effektiviserar Anaplan Budgeting & Forecasting budgeteringsprocessen, förbättrar teamsamarbetet och ger en mer dynamisk och datadriven metod för budgetskapande och -hantering.